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中共加查县委员会办公室2025年度部门决算公开

2026-09-18 12:18:52 来源:加查县县委办

目 录


第一部分 中共加查县委员会办公室概况

    一、部门职责和机构设置

    二、部门决算单位构成

第二部分 中共加查县委员会办公室2025年度部门决算明细表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 中共加查县委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

              第一部分 中共加查县委员会办公室概况

一、中共加查县委办公室部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委或市委办公室报送的综合性材料;负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件;负责县委和县委领导同志的文稿服务工作;负责县委规范性文件备案管理工作;保证县委日常工作正常运转。

2.负责中央、区党委、市委及县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查;负责县委领导同志重要指示、批示的督办;统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕县委重要决策和工作部署,开展调查研究、信息综合,为县委决策提供依据和服务;负责向市委和县委报送信息工作;负责县委及办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作。

4.负责及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理重要问题,承办县委文电、机要档案等工作;负责县委与市委、市各有关部门、各县(区)党委的协调联络工作;协调县人大、政府、政协办公室工作。

5.负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作;负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

6.负责县委及办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作。

7.负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

8.负责全县各级密码工作部门贯彻落实党中央、区党委、市委和县委密码工作方针政策的督促检查工作;拟定全县密码工作发展规划,制定相关制度;负责全县密码的装备、使用和管理工作,组织查处全县密码失泄密等违法违规行为;负责全县密码管理部门和密码使用单位业务检查指导;负责全县密码通信工作和密码通信网络、全县党委系统信息化、电子政务内网的规划、建设和管理工作;负责全县信息化密码保障体系规划、建设和管理;负责全县党委系统信息化技术服务保障工作。

9.负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理,对全县档案工作进行监督检查和业务指导;负责县(中)直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

10.负责市委、县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

11.管理县档案馆。

12.根据区党委、市委、县委的决策部署,紧密围绕区党委、市委、县委全面深化改革委员会的中心工作,对全县政治、经济、社会、文化、生态文明、农业农村、党建、全面深化改革等方面的重大问题进行政策研究和调查研究,组织协调有关方面开展研究和咨询,提出意见和建议。

13.负责或参与起草县委、县委全面深化改革委员会的重要文件、重要文稿和县委主要领导同志讲话文稿等。

14.组织撰写宣传、阐释区党委、市委决策部署和县委重大工作安排等方面的理论文章。

15.对接落实中央、区党委、市委改革方案和措施、年度工作要点,协调督促有关方面落实中央、区党委、市委、县委关于全面深化改革的决策部署及有关要求,总结宣传改革经验。

16.承担地方性金融监管职责。贯彻落实中央、区党委、市委关于金融工作的方针政策和市委决策部署,贯彻落实县委对金融工作的统一领导;统筹协调金融工作有关方面的重要事项,协调、督促有关方面落实县委关于金融工作的决定事项、工作部署和要求,总结宣传金融工作经验。

17.承担县委全面深化改革委员会的日常事务。

18.负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

19.完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

中共加查县委员会办公室属一级预算单位,无二级预算部门,中共加查县委员会办公室是中共加查县委员会的综合性工作部门,为正科级,列县委工作机关序列,负责推动加查县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事宜,加挂县委保密委员会办公室、县国家保密局、县委机要局、县密码管理局、县档案局牌子。加查县委员会办公室不设内设机构,中共加查县委员会办公室人员编制8名。部门领导职数5名。

第二部分

         中共加查县委员会办公室2025年度决算明细表

  第三部分 中共加查县委员会办公室2025年度决算情况说明

一、2025年度收入支出决算情况说明

中共加查县委员会办公室2025年财政拨款收支总决算779.48万元,收入为当年一般公共预算财政拨款779.48万元,无上年结转资金,无政府性基金预算拨款。当年总支出779.48万元,包括:一般公共服务支出640.97万元、占总支出82.23%,社会保障和就业支出56.20万元、占总支出7.21%卫生健康支出37.14万元、占总支出4.76%,住房保障支出45.17万元、占总支出的5.8%2025年一般公共预算收入2024年减少9.32万元,减少1.4%,减少的主要原因是:2025年项目减少

二、2025年度收入决算情况说明

中共加查县委员会办公室2025年一般公共决算财政拨款收入779.48万元,其中:一般公共服务支出640.97万元、占总支出82.23%,社会保障和就业支出56.20万元、占总支出7.21%卫生健康支出37.14万元、占总支出4.76%,住房保障支出45.17万元、占总支出的5.8%

一般公共决算2025年财政拨款收入具体情况

1. 201一般公共服务支出640.97万元。包括:20131党委办公厅及相关机构事务640.62万元,其中:2013101行政运行524.38万元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务116.24万元;

20132组织事务0.29万元,其中:2013299其他组织事务支出0.29万元。

    2. 208社会保障和就业支出56.2万元;20805社会保障和就业支出55.61万元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.61万元20827财政对其他社会保险基金的补助0.59万元,其中:2082701财政对失业保险基金的补助0.3万元2082702财政对工伤保险基金的补助0.29万元

   3. 210卫生健康支出37.14万元21011行政事业单位医疗10.38万元,其中:2101103公务员医疗补助4.73万元;2101199其他行政事业单位医疗支出5.65万元,21012财政对基本医疗保险基金的补助26.76万元;其中:2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助26.76万元

    4. 221住房公积金45.17万元,其中:2210201住房公积金45.17万元

  三、2025年度支出决算情况说明

一般公共决算2025年支出具体情况

中共加查县委员会办公室支出总计779.48万元,其中基本支出662.89万元、项目支出116.59万元

   1. 201一般公共服务支出640.97万元,其中基本支出524.38万元、项目支出116.59万元20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.06万元,其中基本支出0万元、项目支出0.0620131党委办公厅及相关机构事务640.62万元,其中基本支出524.38万元、项目支出116.242013101行政运行524.38万元,其中基本支出524.38万元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务116.24万元,项目支出116.24万元;20132组织事务0.29万元,其中项目支出0.29万元,2013299其他组织事务支出0.29万元,其中项目支出0.29万元

    2. 208会保障和就业支出56.20万元,其中基本支出56.20万元;20805社会保障和就业支出55.61万元,其中基本支出55.61万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.61万元,其中基本支出55.61万元20827财政对其他社会保险基金的补助0.59万元,其中基本支出0.59万元;2082701财政对失业保险基金的补助0.30万元,其中基本支出0.30万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.29万元,其中基本支出0.29万元

3.210卫生健康支出37.14万元,其中基本支出37.14万元;21011行政事业单位医疗10.38万元,其中基本支出10.38万元;2101103公务员医疗补助4.73万元,其中基本支出4.73万元2101199其他行政事业单位医疗支出5.65万元,其中基本支出5.65万元;21012财政对基本医疗保险基金的补助26.76万元,其中基本支出26.76万元;2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助26.76万元,其中基本支出26.76万元

  4.221住房公积金45.17万元,其中基本支出45.17万元;2210201住房公积金45.17万元,其中基本支出45.17万元

四、2025年度财政拨款收入支出决算情况说明

中共加查县委员会办公室2025年财政拨款收支总决算779.48万元,收入为一般公共预算财政拨款779.48万元,无上年结转资金,无政府性基金预算拨款。总支出779.48万元,包括:一般公共服务支出640.97万元,占总支出82.23%社会保障和就业支出56.20万元,占总支出7.21%;卫生健康支出37.14万元,占总支出4.76%住房保障支出45.17万元,占总支出的5.8%

2025年一般公共预算收入比2024年减少9.32万元,减少1.4%,减少的主要原因是:2025年项目减少。

五、2025年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入支出总计779.48万元,其中基本支出662.89万元、项目支出116.59万元

    1. 201一般公共服务支出640.97万元,其中基本支出524.38万元、项目支出116.59万元20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.06万元,其中基本支出0万元、项目支出0.06

20131党委办公厅及相关机构事务640.62万元,其中基本支出524.38万元、项目支出116.242013101行政运行524.38万元,其中基本支出524.38万元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务116.24万元,项目支出116.24万元;20132组织事务0.29万元,其中项目支出0.29万元,2013299其他组织事务支出0.29万元,其中项目支出0.29万元

   2. 208会保障和就业支出56.20万元,其中基本支出56.20万元;20805社会保障和就业支出55.61万元,其中基本支出55.61万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.61万元,其中基本支出55.61万元20827财政对其他社会保险基金的补助0.59万元,其中基本支出0.59万元;2082701财政对失业保险基金的补助0.30万元,其中基本支出0.30万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.29万元,其中基本支出0.29万元

3.210卫生健康支出37.14万元,其中基本支出37.14万元;21011行政事业单位医疗10.38万元,其中基本支出10.38万元;2101103公务员医疗补助4.73万元,其中基本支出4.73万元2101199其他行政事业单位医疗支出5.65万元,其中基本支出5.65万元;21012财政对基本医疗保险基金的补助26.76万元,其中基本支出26.76万元;2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助26.76万元,其中基本支出26.76万元

   4.221住房公积金45.17万元,其中基本支出45.17万元;2210201住房公积金45.17万元,其中基本支出45.17万元

六、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共加查县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出决算数人员经费为618.86万元

1. 301福利支出613.21万元,主要包括:30101基本工资362.63万元30102津贴补贴28.21万元30103奖金30.79万元30106伙食补助费12.42万元30108机关事业单位基本养老保险55.61万元30110职工基本医疗缴费26.76万元30111公务员医疗补助4.73万元30112其他社会保障缴费0.72万元30113住房公积金45.17万元30119其他工资福利支出46.27万元

    2. 303对个人和家庭的补助5.65万元,主要包括:30307医疗费补助5.65万元。

中共加查县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出决算数公用经费为373263.29

商品和服务支出44.03万元,主要包括:办公费6.58万元、印刷费1.33万元、电费0.05万元、邮电费0.70万元、差旅费9.81万元、维修(护)费0万元、工会经费7.33万元、公务用车运行维护费9.96万元税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出8.26万元

七、2025年度政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中共加查县委员会办公室2025年没有政府性基金支出。

八、2025年度国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共加查县委员会办公室2025年没有国有资本经营支出。

九、2025年度“三公”经费支出决算情况说明

中共加查县委员会办公室严格贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺张浪费、奢侈之风,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出,进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益,不断巩固贯彻落实中央八项规定成果。中共加查县委员会办公室2025年“三公”经费支出决算为27.94万元,比去年增加0.76万元,同比增加2.80%。主要原因为公务出行任务增多,车辆总行驶里程较上年增加,燃油消耗随之加大

   1.我单位无因公出国(境)费用,与上年持平因此无增减变化。

   2.公务接待费0万元。与2024年同期相比减少0万元,主要原因2025年公务接待统一由县后勤服务中心负责,县委办不单独列支公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费27.94万元,比去年增加0.76万元,同比增加2.8%。主要原因为公务出行任务增多,车辆总行驶里程较上年增加,燃油消耗随之加大

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2025年机关运行经费财政拨款数为44.03万元,比2024年决算增加3.8万元,增长9.45%,原因是人员有增加。主要包括:办公费6.58万元、印刷费1.33万元、电费0.05万元、邮电费0.70万元、差旅费9.81万元、维修(护)费0万元、工会经费7.33万元、公务用车运行维护费9.96万元税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出8.26万元

(二)国有资产占有使用情况说明

截至20251231日,县委办共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、机要密码通信车1辆。单位价值50万元以上的通用设备4台(套)单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(三)决算绩效情况说明

2025年我单位无绩效目标管理支出。

(四)政府采购情况说明

2025年度我单位无政府采购资金支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。


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