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中共加查县委员会巡察工作领导小组办公室2022年度部门决算

2023-10-24 12:18:15 来源:加查县巡察办

第一部分 县委巡察机构概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分县委巡察机构2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算

三、一般公共预算基本支出决赛

四、一般公共预算“三公”经费支出决算

五、政府性基金预算支出决算

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 县委巡察机构2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

第一部分 县委巡察机构概况

一、部门预算单位构成

县委巡察机构是纳入2021年部门预算编制范围的单位,为一级预算单位,无二级预算部门。

    二、部门职责和机构设置

(一)基本情况

加查县委巡察工作领导小组办公室为2019年3月27日成立的正科级机构。设立加查县委员会巡察工作领导小组办公室,正科级,为县委工作部门;常设加查县委巡察一组,为正科级。加查县委巡察工作领导小组办公室核定编制3名,部门领导职数2名。1个常设巡察组人员编制2名,部门领导职数2名。

截止20231023日,加查县委员会巡察工作领导小组办公室共计在职人员4人(分别为1名主任、1名副主任、1名组长、1名副组长)。

(二)部门职责

1)县委巡察工作领导小组办公室

1.传达贯彻中央、区党委及区党委巡视工作领导小组、市委及市委巡察工作领导小组、县委及县委巡察工作领导小组的决策部署。向市委巡察工作领导小组和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作,组织起草县委巡察工作规划、年度计划和年度工作总结等重要材料。

4.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改工作、移交问题线索及事项等进行督办。

5.负责巡察数据分析、信息处理和宣传公开工作。

6.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理。

7.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

2)县委巡察组

1.开展巡察了解工作。严格按照规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式权限开展工作,全面了解被巡察对象的真实情况和突出问题。

2.报告巡察情况。包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等。

3.反馈并督促整改。巡察工作结束后,及时向被巡察党组织(单位)及其主要负责人反馈巡察情况,会同巡察办督促其认真抓好整改落实。

4.移交并督办。对县委决定的事项及时分类移交,会同巡察办做好跟踪督办工作。

5.办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组无内设机构。

第二部分县委巡察机构2022年度决算明细表

(见附件)

第三部分县委巡察机构2022年度算数据分析

一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市加查县巡察办2022年度总收入1323780.49元,其中:一般公共预算拨款1323780.49元、政府性基金预算拨款0元、上年结转0元。支出1323780.49元,包括:一般公共服务支出1042003.77元、社会保障和就业支出110190元、卫生健康支出66387.72元、住房保障支出105199元、结转结余0元。收入比上年增加201681元,增长0.18%。增长的主要原因:年初预算增加。支出比上年增加201681元,增长0.18%。增长的主要原因:预算支出比上年增加。

二、2022年一般公共预算支出决算情况说明

(一)一般公共决算财政拨款规模变化情况

2022年一般公共决算当年财政拨款支出1323780.49支出比上年增加201681元,增长0.18%。增长的主要原因:预算支出比上年增加。

(二)一般公共决算当年财政拨款结构情况

2022年度财政拨款支出1323780.49元。支出比上年增加201681元,增长0.18%。增长的主要原因:预算支出比上年增加。

    (三)一般公共决算2022年财政拨款具体使用情况

2022年度财政拨款支出1323780.49元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1042003.77元,社会保障和就业支出110190元,卫生健康支出66387.72元,住房保障支出105199元。               

1.201一般公共服务支出1042003.77元,用于干部职工基本生活保障。

2.208社会保障和就业支出110190元。其中:20805行政事业单位养老支出109505.52元、20827 财政对其他社会保险基金的补助支出684.48元。

3.210卫生健康支出66387.72元。其中:2101103公务员医疗补助10266.03元、21012财政对基本医疗保险基金的补助支出56121.69元。

4.221住房保障支出105199元。其中:2210201住房公积金支出105199

三、2022年度一般公共决算基本支出情况说明

2022年一般公共决算基本支出1272258.76元,其中:

1.人员经费:工资福利支出1191610.4元。主要包括基本工资187804.72元、津贴补贴629920.96元、奖金63308元、伙食补助费28800元、机关事业单位基本养老保险109505.52元、  职工基本医疗保险缴费56121.69元、公务员医疗补助缴费10266.03元、其他社会保障缴费684.48元、 住房公积金105199元等。

2.商品和服务支出50848.36元。主要包括办公费19460.36元、手续费0元、印刷费0元、水费0元、电费0元、邮电费7780元、取暖费0元、差旅费7708元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、工会经费15900元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他商品和服务支出0元等;

3.对个人和家庭的补助支出29800元。主要包括生活补助29800元。

4.资本性支出0元。

四、2022年度“三公”经费决算情况说明

2022年度“三公”经费支出0。收入比上年无增减。无增减的主要原因:因单位无公车未预算。

(一)因公出国(境)费0元。

(二)公务接待费0

(三)公务用车购置及运行维护费0元。其中:公务用购置费用0元,公务用车运行维护费0

五、政府性基金决算支出情况

2022年无政府性基金决算支出,故无相关数据。

六、2022年度收支决算情况总体说明

2022年度财政拨款收入1323780.49元,其中:财政拨款收入1323780.49元、政府性基金预算拨款0元、上年结转0元。

2022年度财政拨款支出1323780.49元,主要用于以下方面:基本支出共计1272258.76元,其中工资福利支出1191610.4元、商品与福利支出50848.36元、对个人与家庭补助29800元,项目支出共计51521.73元,其中其他纪检监察事务支出41683元、行政运行9838.73元。

七、2022年度收入决算情况说明

2022年度财政拨款收入1323780.49元,其中:财政拨款收入1323780.49元、政府性基金预算拨款0元、上年结转0元。

八、2022年度支出决算情况说明

2022年支出1323780.49元。基本支出1272258.762022年项目支出51521.73

1.一般公共服务支出1042003.77元,用于干部职工基本生活保障。

2.社会保障和就业支出110190元。其中:行政事业单位养老支出109505.52元、财政对其他社会保险基金的补助支出684.48元。

3.卫生健康支出66387.72元。其中:公务员医疗补助10266.03元、财政对基本医疗保险基金的补助支出56121.69元。

4.住房保障支出105199元。其中:住房公积金支出105199

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费决算数为50848.36元(公用经费数),比2021年决算增加28748.36元,增长1.3%。主要原因:开展了两轮巡察,支出增长。主要包括办公费19460.36元、手续费0元、印刷费0元、水费0元、电费0元、邮电费7780元、取暖费0元、差旅费7708元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、工会经费15900元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他商品和服务支出0元等;

(二)国有资产占有使用情况说明

截止202212月底,本单位车辆

(三)决算绩效目标管理情况说明

2022年我部门决算绩效管理项目1个。主要用于巡察办巡察项目,维持开展各轮巡察。

(四)政府采购情况说明

2022年度我单位政府采购资金支出0元。

第四部分

名词解释

1、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。


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