加查县公安局2025年度部门预算
第一部分
一、职责调整
(一)取消已由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。
(二)取消收容教育和劳动教养审批职责。
(三)承接典当行业、旅馆业、公章刻制等特种行业的审批工作。
(四)全县毒品案件的查处,及时发现和控制毒源,协助有关部门开展禁毒工作。
(五)加强公安队伍建设和管理工作。
(六)加强网络安全保卫工作职责。
(七)加强情报信息的收集、分析、研判和打击工作职责。
二、主要职责
(一)安排部署和承担全县的公安工作,研究制定公安工作规划。领导全县各乡镇公安派出所、各便民警务站开展公安工作。
(二)研究、分析、预测全县反分裂斗争和社会治安状况,组织实施反分裂斗争的行动。
(三)掌握、分析对敌斗争形势和社会治安状况,制定工作对策;组织、指导、协调并直接参与对各种危害社会政治稳定、危害国家安全案件、事件的侦查,控制、防范、处置突发事件,组织协调、监督检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。
(四)负责全县公安情报信息的搜集、分析、研判和打击工作职责。
(五)规划公安信息通信技术、刑侦技术和行动技术建设;组织、指导、监督刑事犯罪的侦查工作;负责县内发生的爆炸、暗杀等恐怖案件的侦破工作;掌握全县毒品犯罪活动动态,研究拟订打击对策。
(六)制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准制度;制定公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。
(七)加强全县公安队伍建设,制定公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况。
(八)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品等工作。
(九)负责全县典当行业、旅馆业、公章刻制等特种行业的行政审批和管理工作。
(十)依法管理外国人在我县内拘留、旅行的有关工作;依法组织指导治安管理工作;指导、监督全县消防工作。
(十一)指导、监督对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织工作,负责权限内大型群众文化体育活动安全许可工作。
(十二)负责全县毒品案件的查处,及时发现和控制毒源,协助有关部门开展禁毒工作;掌握全县毒品违法犯罪动态和禁毒、缉毒工作情况,研究拟订预防、打击对策;负责指导全县毒品侦查和情报收集工作。
(十三)指导、监督依法承担的执行刑罚工作;指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所等管理工作。
(十四)负责全县交通管理、交通事故调查处理、交通法规宣传教育工作。负责全县城乡道路和治安秩序的管理;负责全县交通安全宣传教育、交通指挥、交通事故处理,维护交通秩序;负责全县交通标志、标线等安全设施的设置与管理;研究制定交警执法的有关制度和预案。
(十五)负责开展互联网信息监控工作。依法加强信息网络安全监督管理,维护网络安全秩序;开展网上舆情监管工作。
(十六)组织配合实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。
(十七)对武警部队执行公安任务实施协调、指挥。
(十八)承办县人民政府交办的其他事项。
三、内设机构
加查县公安局内设9个副科级行政机构和1个序列机构。
(一)行政机构
1.交通警察大队
依法对全县道路交通实行统一管理,指挥疏导交通,查处交通违法行为,维护交通秩序,确保道路交通安全、有序、畅通;依法处理本县辖区内县乡道路发生的各类交通事故;负责辖区内机动车辆管理,根据上级公安交管部门的授权,负责对辖区内机动车驾驶人管理;宣传交通法规和交通安全常识,提高全民交通安全意识和法治观念;参与城乡道路建设和交通安全设施的规划,开展交通安全科学研究工作。
2.办公室(政工监督室、纪检监察室、督察大队、警务保障室)
协助局领导处理党务、政务和机关日常工作;组织协调本局日常政务工作,掌握全局公安工作情况,调查、收集、分析、研究、报告有关社情及公安信息;负责会议管理和重要会议的会务工作及重大事项的组织协调;负责上情下达、下情上报工作,当好领导的参谋和助手;负责上级来文的传阅、处理和文书档案管理工作;负责局机关公文和综合材料的起草、印发工作;负责本局各项规章制度的修订完善、检查落实工作;负责会议记录、印章管理以及监督各项规章制度的执行;负责了解掌握各方面信息,进行综合分析,向领导提供信息和工作动态;协调处理紧急警务,承担授权的有关协调工作;负责本局保密工作;完成局领导交办的其他临时性工作。
负责公安民警的思想,作风建设和党的建设,组织实施对民警政治学习,思想教育和业务培训;负责组织人事工作,会同人事部门办理招干、民警调动和协助公安院校招生等工作;负责民警的警衔评授、升降工作;负责在职民警的学历教育、素质教育、岗位培训;负责表彰奖励工作,组织开展立功创模活动,评选表彰先进,综合、协调公安政治工作,制定公安队伍建设总体规划和年度政治工作计划;掌握研究公安队伍建设情况,负责起草队伍建设有关文件和政工会议报告以及承担政工文书、统计、档案管理;组织开展对外宣传工作;负责办理局党委的日常党务工作和共青团、工会、离退休干部的管理工作以及文体等工作。
认真执行上级机关的指示、拟制单位后勤工作计划、指示、督促部队抓好落实,编制和申报年度各项经费预算、决算,检查监督财务计划和各项经费标准、制度、管理办法的执行情况;编制组织申报基建项目,安排基建经费、基建项目的具体实施,检查基建项目和基建投资的落实情况。负责安排单位营房的维修计划和经费分配。提出装备购置费的使用意见、负责各种装备的维修、管理。负责本单位的基建、被装、给养器材物资的供应管理工作。
在全局领导和上级业务部门的指导下,负责对全局及民警依法履行职责,行使职权和遵守纪律进行现场监督;受理公民对公安机关及人民警察违法违纪行为的检举和控告;定期开展警务评议活动,听取人民群众对公安机关及人民警察的意见;定期对公安局所属单位进行督导检查工作;负责全局公车、私车管理工作。
3.指挥中心
负责全县接处警工作,全面提高110报警服务工作水平;负责110接处警处置工作,协助局领导科学调度全局警力、协调处置各类重大突发事件;负责各类警情通报等信息的审核,及时向山南市局指挥中心上报重大警情;强化110报警社会联动,协调好公安内部各单位以及其他政府职能部门的关系,提高接处警社会联动工作水平;发挥视频监控巡查牵头作用,推进全县数字化治安防控体系建设工作。
4.国内安全保卫大队(出入境管理大队)
掌握影响国内安全和社会政治稳定的动态,研究拟定工作对策;组织、指导、协调并直接参与对各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制;指导隐蔽工作职业化、社会化建设;搜索、分析、研判涉及国家安全和社会稳定的情报信息并与有关情报部门交流和协作;组织协调、监督、督办宗教领域、文化领域及特殊领域的安全保卫工作;承办上级交办的案件和有关事项。
组织、指导和监督全县公安机关出入境管理工作;负责全县公民因私出入境和持普通护照的外国人居留、旅行管理工作;指导、监督、查处出入境违法行为;负责公安出入境工作的业务交流和合作。
5.刑事侦查大队(禁毒委员会办公室、经济犯罪侦查大队)
负责办理管辖范围内的各类刑事案件,积极开展侦查,及时破案;负责全县刑事特情管理、阵地控制、刑嫌调控工作;负责全县网上追逃工作;负责全县刑事案件的现场勘验及物品、人身、尸体的检查;负责对犯罪嫌疑人提请逮捕、移送起诉工作;协助上级或外地公安机关做好案件侦破工作;负责审核办理管辖范围内对犯罪嫌疑人采取强制措施的工作;强化信息导侦、侦查导防、侦防一体化,搜集各类案件信息,进行分析研判,指导全县打击和防范工作;负责对派出所刑侦业务工作的指导、考核工作;负责全县禁毒工作协调。
6.治安管理大队(爆炸危险物品监管大队、法治室)
依法管理枪支弹药、易燃易爆、民用爆炸危险物品和特种行业、公共场所; 指导、参与重大节庆和大型群众性文体活动的安全保卫工作并参与处置和制止各类紧急治安事件;受理和查处各类违反《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律、法规的治安案件以及由治安部门管辖的有关刑事案件;负责全县户政管理、门牌管理和身份证办理工作;指导开展群防群治工作,指导辖区开展创建“平安社区”活动监督和管理服务行业;指导派出所的国保业务,指导寺庙派出所、警务室民警的国保工作。
7.公共信息网络安全监察室
组织、协调、指导和参与对计算机及互联网违法犯罪案件的侦查、查处工作,收集犯罪证据,对犯罪案件的证据进行技术鉴定;负责指导、组织实施公共信息网络和国际互联网的安全管理、监察和保护等工作;负责组织、指导和参与对计算机信息泄露、计算机病毒传播及其他计算机灾害事故的防范、处置工作;负责计算机信息系统安全的监督管理工作;负责互联网用户的备案工作;负责互联网上网服务营业场所(网吧等)的计算机安全保护和管理工作;监督、指导和检查重点计算机信息单位的安全保护工作;负责计算机安全员的培训和管理工作;负责全县社会治安动态视频监控系统、建设和日常维护;负责网络通信保障值班以及大型活动通讯保障工作,日常数据中心机房、系统运维管理工作。
8.看守所
羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑三个月以下,可以由看守所监管。依据国家法律对在押人员实行武装看守,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行;看守所监管在押人员,必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针,坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理,保障在押人员的合法权益。
(二)序列机构
加查县森林公安局,业务上受加查县公安局指导。
四、人员编制和领导职数
加查县公安局核定政法专项编制总数67名。领导职数:全局副科职位36,正科职位17(不包含领导职位)。
第二部分
第三部分
加查县公安局2025年度预算情况说明
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
加查县公安局2025年财政拨款收支总预算9323.84万元,包括:一般公共预算当年拨款收入8913.82万元,上年结转410.2万元。支出具体包括:一般公共服务支出3.23万元、公共安全支出7724.81万元、社会保障与就业支出645.17万元、卫生健康支出421.1万元、住房保障支出480.87万元、其他支出48.66万元。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款11637.72万元,2025年预算拨款9323.84万元,减少2313.88万元,减少19.8%。减少原因项目增加及结转资金减少。
(二) 一般公共预算当年财政拨款结构情况
2025年一般公共预算财政拨款9323.84万元,其中:
2010201行政运行:6603.68万元,占总比70.8%;
2040299其他公安支出:1284.46万元,占总比13.7%;
2040219信息化建设:376.67万元,占总比4.03%;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:641.16万元,占总比6.87%;
2082702财政对工伤保险基金的补助:4.01万元,占总比0.43%;
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助308.56万元,占总 比3.3%;
2101103公务员医疗补助:79.78万元,占总比0.85%;
2101199其他行政事业单位医疗支出:32.76,占总比0.35%;
2210201住房公积金480.87万元,占总比5.15%;
2299999其他支出48.66万元,占总比0.52%。
(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2025年一般公共预算财政拨款11637.72万元,其中一般公共服务支出1103.21万元,占总比9.47%;公共安全支出8310.04万元,占总比71.4%;社会保障和就业支出635.87万元,占总比5.46%;卫生健康支出414.66万元,占总比3.56%;住房保障支出473.94万元,4.07%。
与2023年数据相比,社会保障与就业支出减少10.91%,住房保障减少1.19*%,减少主要原因:单位人员变动。
三、 2025年度加查县公安局一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出7610.82万元,其中:工资福利支出6910.51万元,比2024年增加71.38万元,增加0.94%;商品和服务支出676.5万元,比2023年增加51.01万元,增加 8.15%。
(一)工资福利支出6901.51万元。其中:
1、基本工资867.29万元;
2、津贴补贴2930.4万元;
3、年终一次性奖金270.24万元;
4、机关事业单位基本养老保险缴费641.16万元;
5、公务员医疗补助79.78万元;
6、其他社会保障缴费4.01万元;
7、其他工资福利支出1146.4万元;
8、住房公积金480.87万元;
9、伙食补助支出172.8万元;
10、职工基本医疗保险308.56万元;
(二)商品和服务支出676.55万元;其中:
1、办公费80万元;
2、劳务费105万元;
3、邮电费10万元;
4、差旅费0万元;
5、电费70万元;
6、公务用车运行维护费10元;
7、维(护)修费44.7万元;
9、工会经费95.87万元;
10、其他商品与服务支出235.98万元;
11、水费10万元;
12、印刷费15万元。
四、2025年 “三公”经费情况说明
加查县公安局2025年将严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”,严格控制一般性支出,2025年度我单位一般公共预算“三公”经费85.8 万元,2024年预算“三公”经费316.51万元,减少230.71万元,比上年减少72.89%。
(一)2025年我单位无因公出国(境)费用预算,与上年相同。
(二)2025年我单位无公务接待预算,与上年相同。
(三)2025年我单位公务用车购置及运维费预算85.8万元2024年公务用车购置及运维费预算316.51万元,减少230.71万元,比上年减少72.89%。
五、2025年度政府性基金预算情况说明
2025年本单位无政府性基金预算。
六、2025年政府性基金预算“三公”经费支出
我局2025年未安排政府性基金预算“三公”经费支出。
七、2025年度部门收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则,公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2025年收支总预算9323.84万元。收入包括:一般公共预算拨款收入8913.82万元,上年结转410.02万元。支出包括:公共安全支出7724.81万元 、一般公共服务支出3.23万元、社会保障和就业支出645.17万元、卫生健康支出421.1万元、住房保障支出480.87万元、其他支出48.66万元。
(一)、2025年度收入预算情况说明
2025年收入预算9323.84万元。其中:一般公共预算拨款收入8913.82万元,占95.6%,上年结转410.02万元,占4.4%。
(二)、2025年度支出预算情况说
2025年支出预算9323.84万元。一般公共服务支出3.23万元,占0.03%,社会保障和就业支出645.17万元,占6.91%,卫生健康支出414.66万元,占4.44%,住房保障支出480.87万元,占5.15%,公共安全支出7724.81万元,占82.8%,其他支出48.66万元,0.52占%。
八、2025年度部门收入预算情况说明
本年度财政下达预算指标9323.84万元,其中:一般公共预算拨款收入8913.82万元,占95.6%,上年结转410.2元,占4.4%。
九、2025年度部门支出预算情况说明
2010201行政运行:6603.68万元,占总比70.8%;
2040299其他公安支出:1284.46万元,占总比13.7%;
2040219信息化建设:376.67万元,占总比4.03%;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:641.16万元,占总比6.87%;
2082702财政对工伤保险基金的补助:4.01万元,占总比0.43%;
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助308.56万元,占总 比3.3%;
2101103公务员医疗补助:79.78万元,占总比0.85%;
2101199其他行政事业单位医疗支出:32.76,占总比0.35%;
2210201住房公积金480.87万元,占总比5.15%;
2299999其他支出48.66万元,占总比0.52%。
十、2025年项目支出绩效信息
1、工资性支出:预算执行率权重10%,预算数4240.73万元,绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算科学合理,减少结余资金。
2、其他社会保障缴费:预算执行率权重10%,预算数4.01万元,绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算科学合理,减少结余资金。
3、其他工资福利支出:预算执行率权重10%,预算数1146.4万元,绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算科学合理,减少结余资金。
4、机关事业单位养老保险缴费:预算执行率权重10%,预算641.16元,绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算科学合理,减少结余资金。
5、城镇职工基本医疗保险缴费:预算执行率权重10%,预算数308.56万元,绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算科学合理,减少结余资金。
6、公务员医疗补助:预算执行率权重10%,预算数79.78万元,绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算科学合理,减少结余资金。
7、住房公积金:预算执行率权重10%,预算数480.87万元,绩效目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算科学合理,减少结余资金。
8、商品和服务支出:预算执行率权重10%,预算数580.68万元。绩效目标:提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。
9、工会经费:预算执行率权重10%,预算数95.87万元。绩效目标:提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。
10、党建经费:预算执行率权重10%,预算数3.23万元。绩效目标:完成公安局三个支部党建活动及日常开销。
11、在职干部职工体检费:预算执行率权重10%,预算数32.76万元。绩效目标:提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。
12、道路宣传经费:预算执行率权重10%,预算数4万元,绩效目标:交警道路宣传经费
13、热当二级检查站运行经费:预算执行率权重10%,预算数18万元,绩效目标热当二级检查站运行经费。
16、湿地办业务经费:预算执行率权重10%,预算数13万元,绩效目标:湿地办业务经费。
17、业务装备经费:预算执行率权重10%,预算数96万元,绩效目标:业务装备经费。
18、看守所运行经费:预算执行率权重10%,预算数5万元,绩效目标:看守所运行中产生的电费、给养费。
19、包虫病防治工作经费:预算执行率10%,预算数6万元,绩效目标:公安局包虫病防治工作经费。
20、交警违法罚没手续费:预算执行率权重10%,预算3.5万元,绩效目标:交警违法罚没手续费。
21、禁毒专项经费:预算执行率权重10%,预算10万元,绩效目标:禁毒业务中产生的污水检测费及专用材料费。
22、 加查县城乡镇视频36个监控点位运维费:预算执行率权重10%,预算30.24万元,绩效目标:加查县城乡镇视频36个监控点位运维费。
23、数据专线租赁费:预算执行率权重10%,预算39.6万元,绩效目标:数据专线租赁费。
24、视频监控购买服务:预算执行率权重10%,预算数61.44万元,绩效目标:视频监控购买服务。
25、禁毒经费:预算执行率权重10%,预算数2万元,绩效目标:禁毒经费。
26、基层民警生活补助:预算执行率权重10%,预算数17万元,绩效目标:2025年公安局民警生活补助。
27、办案业务经费:预算执行率权重10%,预算数216万元,绩效目标:办案业务经费。
28、新建交警视频专网项目:预算执行率权重10%,预算数46.67万元,绩效目标:新建交警视频专网项目。
29、禁毒教育基地建设:预算执行率权重10%,预算数24.71万元,绩效目标:禁毒教育基地建设。
30、公安局老住宿楼维修改造项目:预算执行率权重10%,预算数24.09万元,绩效目标:公安局老住宿楼维修改造项目。
31、政府各项应交税费:预算执行率权重10%,预算数0.46万元,绩效目标:政府各项应交税费。
(一)机关运行经费安排使用情况说明
我单位2024年机关运行经费财政拨款预算625.24万元,2025年机关运行经费财政拨款预算676.55万元,预算增加51.31万元,同比增加8.17%,主要原因2025年公安局人员增加,寺管会会民警预算纳入到公安局。
(二)政府采购情况说明
我单位2025年涉及政府采购项目:政府采购项目(涉密)
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,加查县公安局固定资产总量为3266.93万元.其中;土地、房屋及构筑物2741.53万元,占固定资产的83.91%;通用设备305.99万元,占固定资产的9.36%(其中,车辆44.8万元,占1.37%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);(单价100万(含)以上设备0万元,占0.00%);家具、用具、装具及动植物97.84万元,占2.99%。流动资产121.57万元,占3.72%。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入
指财政局当年拨付资金
二、上年结转和结余
指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。
三、主要用于支出
(一)工资福利(项)
主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)商品和服务支出
主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭补助支出
主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。
(四)三公经费
指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。