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2025年加查县社会工作部部门预算

2025-04-21 10:45:23 来源:加查县社会工作部


2025加查县社会工作部部门预算

目  录

第一部分加查县社会工作部概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分加查县社会工作部概况

一、主要职责

单位总体情况说明。县委社会工作部是县委工作机关,为正科级。县委社会工作部加挂中共加查县委员会非公有制经济组织、社会组织工作委员会(以下简称县委“两新”工委)和加查县信访局牌子。主要职责如下:

(一)研究相关理论、政策和规划,拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇社会工作部门开展工作。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

(四)指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党建工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领,做好服务联系工作,保障其合法权益。协助做好“两新”组织示范点推荐评选工作。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

(七)负责贯彻落实中央、自治区、山南市和加查县关于信访工作决策部署,负责处理群众来信来电,接待群众来访,办理网上信访。负责向县委、县政府反映来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,建立和完善信访信息汇集分析机制,提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

(八)综合协调指导全县信访工作,起草有关信访工作制度,总结推广信访工作典型经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议、督促、检查、考核全县、县直部门的信访工作。承担信访工作宣传、汇集、分析、报送、发布信访信息。

(九)负责登记、受理、办理本级信访事项,承办上级转送(交办)的信访事项。协调处理重大信访事项。督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

(十)负责协调非正常上访人员的劝返接回工作。综合协调处理“三跨三分离”信访事项。参与协调处理涉访突发应急事件。

(十一)负责组织安排“三级接访日”活动,及时反馈领导接待日承办事项的落实情况。

(十二)推进信访工作制度改革和信访法治化建设,组织实施相关地方性法规、政府规章和政策规定。

(十三)承担县信访工作联席会议办公室的日常工作,督促落实县信访工作联席会议决定的事项。

(十四)完成县委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

加查县社会工作部不设内设机构

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为加查县社会工作部预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

2025年部门预算公开报表(社工部4.9).xlsx

第三部分2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算172.59万元,比上年增加25.29万元,增长17.1%,主要原因是:社工部职责之一“两新”领域社区工作者薪酬待遇和社会保障资金,“两新”组织党建经费,自2025年起由社会工作部预算。支出预算172.59万元,比上年增加46.75万元,增长37.1%,主要原因是:因机构改革,本部门职责增加,信访、两新、志愿服务等工作开展时产生的费用较多

、“三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.72万元,比上年增加0.72万元,增长0.36%,主要原因是:公务用车运行维护费增多。公务用车运行维护费2.72万元,比上年增长0.72万元。主要原因是,2024年8月起财政拨款购置1台车辆,车辆在日常下乡、出差协调信访事项及矛盾纠纷,各敏感节点靠前值守时产生的油料费。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排8.1万元,比上年增加2.49万元,增长44.3%,主要原因是机构改革后单位增加“两新”工委、基层治理,全县志愿服务工作职责。

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋72平方米,车辆1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度暂无购置固定资产计划

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目5个,资金46.77万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

解决特殊疑难信访问题专项资金

15

推进无头案、骨头案、难以确定归口责任部门的信访案件得到有效解决。

社区工作者薪酬待遇及社会保障资金

2.47

保障社区工作者的待遇得到解决。

党建经费

0.3

确保社工部党建工作正常开展

业务经费

10

确保信访业务正常开展

“两新”组织党建经费

1

确保两新党支部党建工作正常开展




七、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。


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