2025年加查县司法局部门预算
(加查县司法局预算公开)
目 录
第一部分 加查县司法局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 加查县司法局概况
一、主要职责
单位总体情况说明。
(一)承担全面依法治县重要问题研究,贯彻执行有关依法治国、依法治藏的方针政策和法律法规,贯彻落实依法行政和法治政府建设相关规定要求,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,共同落实依法治国、依法治藏、依法治县和法治政府建设有关重大决策部署。
(二)贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规,落实自治区、山南市关于司法行政工作的政策法规,负责协助上级面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。
(三)依法对县政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查,为县政府重要决策提供法律意见;对法律、法规、规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议;协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题。
(四)贯彻执行社区矫正法律法规、政策实施。
(五)指导和监督行政执法工作,组织、指导行政执法制度的建立、完善和实施。
(六)负责协调各乡镇、各部门实施政府规章中的有关争议和问题。
(七)承担统筹推进法治政府建设的责任。承办由县政府受理的行政复议案件;指导、监督全县行政复议、行政应诉工作;承担县政府的行政应诉等法律服务工作。
(八)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责对全县行政机关领导干部及工作人员进行依法行政知识培训。
(九)负责指导监督全县基层司法行政机构建设工作,参与社会治安综合治理,指导和监督人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。
(十)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
(十一)综合管理社会法律服务机构,指导和管理企业、事业单位法律顾问工作。
(十二)负责全县司法行政系统警车、信息化建设等管理工作。指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。
(十三)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导和监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。
(十四)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
(十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、加查县司法局机构设置情况
(一)加查县司法局不设内设机构。
(二)人员编制和领导职数
加查县司法局核定政法专项编制5名。领导职数:核定局领导职数4名。派出机构政法专项编制5名,科级领导职数5名。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算8046241.62元,比上年增加3556073.64万元,增长79.2%,主要原因是:2024年下发的三定方案规定,乡(镇)司法所为县司法局派出机构,因此2025年度所有乡(镇)司法所人员工资、人事关系转到县司法局,增加了公用经费。支出预算8046241.62元,比上年增加3556073.64元,增长79.2%,主要原因是:2024年下发的三定方案规定,乡(镇)司法所为县司法局派出机构,因此2025年度所有乡(镇)司法所人员工资、人事关系转到县司法局,增加了公用经费。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费69,999.25元,比上年减少277014.75万元,下降79.83%,主要原因是:2024年度预算了公务用车购置费,2025年未预算,因此减少了预算资金。其中:因公出国(境)0元,比上年无变动,公务用车购置及运行维护费69999.25元(公务用车购置费0元,比上年减少250,000.00元;公务用车运行维护费69999.25万元,比上年减少27014.75元。)比上年减少277014.75元,下降79.83%,主要原因是:2024年度预算了公务用车购置费,2025年未预算,因此减少了预算资金。公务接待费0元,比上年无变动。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有1辆,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2025年,本部门机关运行经费安排185180.18元,比上年增加67680.18元,增长57.6%,主要原因是:2024年下发的三定方案规定,乡(镇)司法所为县司法局派出机构,因此2025年度所有乡(镇)司法所人员工资、人事关系转到县司法局,增加了公用经费。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0元,其中:货物类采购预算0元,工程类采购预算0元,服务类采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋392.28平方米,车辆1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0元,主要是:无。
六、项目绩效目标情况
2025年,实行绩效目标管理项目15个,资金861070.82元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
54000021Y000000005232-党建经费 | 3,000.00 | 用于党的建设 |
54052822T000000377248-司法装备经费 | 150,000.00 | 司法行政部门办公设备购置、专用设备购置等支出 |
54052824T000001375124-办案业务经费 | 315,900.00 | 2023年中央政法转移支付资金(办案业务经费) |
54052824T000001382494-维稳经费 | 10,000.00 | 维稳经费 |
54052824T000001384262-变压器基本电价 | 10,000.00 | 独家独院变压器基本电价 |
54052824T000001393149-法律顾问 | 130,000.00 | 法律顾问费 |
54052824T000001393216-普法经费 | 50,000.00 | 普法经费 |
54052824T000001393300-人民调解经费 | 25,000.00 | 人民调解经费 |
54052824T000001393323-法律援助费 | 106,964.00 | 法律援助经费 |
54052824T000001393437-社区矫正经费 | 15,000.00 | 社区矫正经费 |
54052824T000001393868-安置帮教经费 | 18,000.00 | 安置帮教经费 |
54052824T000001813729-行政复议工作经费 | 6,000.00 | 行政复议工作经费 |
54052825T000001926664-三岩片区聘用保安部分工资和生活补贴 | 12,000.00 | 三岩片区聘用保安工资和生活补助 |
54052825T000002090568-专职人民调解员工会经费 | 8,400.00 | 司法局专职人民调解员在工会经费 |
54052825T000002219744-政府各项应交税费 | 806.82 | 政府各项应交税费 |
七、其他需要说明的情况
本单位无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。