目 录
第一部分 加查县旅游发展局概况
一、部门预算单位构成
二、部门单位职责
三、机构设置
第二部分 加查县旅游发展局2024年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分 加查县旅游发展局2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 加查县旅游发展局概况
一、部门预算单位构成
纳入旅游发展局2024年部门预算编制单位只有旅游发展局一个部门,属于一级预算单位,无二级预算单位部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1.贯彻执行关于旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范;研究拟订全县旅游政策措施,起草相关地方性法规草案和政府规章草案。
2.负责推进重要的世界旅游目的地建设,拟订全县旅游发展规划并组织实施;协调推进旅游与相关产业融合发展,推进旅游体制改革。
3.组织加查县旅游整体形象推广,促进旅游发展对外交流合作和宣传推广;制定旅游市场开发规划并组织实施,指导推进全域全时旅游发展。
4.统筹推进全县旅游公共服务建设,协调、安排和管理全县旅游产业发展的国家和地方财政投资,推动旅游产业投融资体系建设。
5.指导推进旅游科技创新发展,推进旅游行业信息化、标准化建设,负责全县旅游统计和经济运行分析工作。
6.统筹规划旅游产业建设,组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进旅游产业高质量发展。
7.统筹协调和监督指导全县旅游市场发展,对旅游市场经营进行行业监管;推进旅游行业信用体系建设,依法规范旅游市场。
8.指导全县旅游市场执法工作,负责旅游行业执法监督工作,承担县及县辖区内旅游行政执法工作,组织查处和督办区域内,大型旅游市场案件。组织全县旅游市场检查工作,受理、转办全县旅游投诉,维护旅游市场秩序。
9.负责旅游行业领域安全生产管理和应急处置工作。
10.负责本行业系统内行政执法队伍建设,组织开展本行业系统内行政执法业务培训;建立监管执法绩效考评体系,组织开展行政执法队伍岗位练兵活动。
11.负责统一管理和保障全县行业系统内执法制式服装、标志以及执法执勤用车。
12.负责执行旅游执法人员持证上岗和资格管理制度。
13.审核本领域行政执法工作规程,监督行政执法有关制度执行情况。
14.负责全县旅游执法信息化建设工作,承担旅游执法监管信息开放共享、互联互通工作
15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置
加查县旅游发展局2024年度预算公开只包括加查县旅游发展局1个单位数据。单位为正科级行政单位,独立核算单位,执行行政单位会计制度,单位核定编制总计4名,部门领导职数3名,科级领导职数3名,核定科级领导职数3名。2024年年末单位实有正式职工4人,公益性3人,临时工1人,单位车辆编制1辆,实有1辆。
第二部分 加查县旅游发展局年度部门决算明细表
(表格见附件)
第三部分 加查县旅游发展局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度财政拨款收支决算总体情况说明
加查县旅游发展局2024年度财政拨款收入决算数为167.51万元,主要包括:一般公共服务支出0.22万元,文化旅游体育与传媒支出142.98万元,社会保障与就业支出9.92万元,卫生健康支出6.69万元,住房保障支出7.70万元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况:
2024年一般公共预算决算基本支出为101.42万元,其中文化旅游体育与传媒支出77.118万元,社会保障与就业支出9.92万元,卫生健康支出6.69万元,住房保障支出7.70万元;
2024年一般公共预算决算项目支出为66.10万元,其中一般公共服务支出0.22万元,文化旅游体育与传媒支出65.87万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出和项目支出决算情况说明
加查县旅游发展局2024年一般公共预算基本支出决算数为101.42万元,
(一)工资福利支出93.88万元,其中基本工资24.73万元,津贴补贴37.36万元,奖金1.51万元,伙食补助费2.88万元,机关事业单位养老保险缴费9.85万元,职工基本医疗保险4.74万元,公务员医疗补助1.23万元,其他社会保障缴费0.06万元,住房公积金7.70万元,其他工资福利支出3.81万元。
(二)商品和服务支出6.81万元,其中办公费0.96万元,印刷费0.36万元,邮电费0.15万元,差旅费0.27万元,工会经费1.50万元,公务用车运行维护费1.97元,其他商品和服务支出1.60万元。
加查县旅游发展局2024年一般公共预算项目支出决算数为66.1万元,其中一般公共服务支出0.22万元,文化旅游体育与传媒支出65.87万元。
四、2024年“三公”经费决算情况说明
2024年“三公”经费决算1.97万元。其中:未产生因公出国境费用;公务接待费0元,缩减公务接待支出,按照政府公务接待规定,统一由县后勤服务中心负责;公务用车运行维护费1.97万元。未购置公务用车。我单位严格执行中央八项规定,严格审批制度,严把支出审核关。
(一)2024年度我单位没有发生因公出国(境)费用,与2023年持平,无增减变化。
(二)2024年公务接待费用单位实际支出0元,与2024年持平,无增减变化。
(三)2024年公务用车购置及运行维护费1.97万元,车辆保有量1辆。
五、政府性基金预算支出情况
2024年无政府性基金项目支出。
六、2024年度收支决算情况总体说明
2024年财政拨款收入167.51万元,一般公共预算拨款167.51万元,政府性基金预算拨款0万元。
2024年一般公共预算决算基本支出为101.42万元,其中文化旅游体育与传媒支出77.118万元,社会保障与就业支出9.92万元,卫生健康支出6.69万元,住房保障支出7.70万元;
2024年一般公共预算决算项目支出为66.10万元,其中一般公共服务支出0.22万元,文化旅游体育与传媒支出65.87万元。
七、2024年度收入决算情况说明
2024年财政拨款收入167.51万元,一般公共预算拨款167.51万元。
八、2024年度支出决算情况说明
加查县旅游发展局2024年一般公共预算财政拨款支出决算数167.51万元,2024年一般公共预算决算基本支出为101.42万元,其中文化旅游体育与传媒支出77.118万元,社会保障与就业支出9.92万元,卫生健康支出6.69万元,住房保障支出7.70万元;
2024年一般公共预算决算项目支出为66.10万元,其中一般公共服务支出0.22万元,文化旅游体育与传媒支出65.87万元。
九、政府采购情况说明
2024年政府经费0元
十、国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月,我局共有车辆1辆,全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
旅游宣传:反映在境内外开展各类旅游宣传活动的支出,包括驻外机构宣传费,境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费用。
财政拨款:是指本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:是指为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:是为完成特定的行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。
工资及福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
