目录
第一部分 商务局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 商务局2024年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算项目支出决算表
五、一般公共预算“三公”经费支出决算表
六、政府性基金支出决算表
七、部门收支预算总表
八、部门收入决算总表
九、部门支出决算总表
第三部分 商务局2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商务局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法规、方针、政策。
(二)负责进出口经营资格的审核上报;宏观指导和承办县在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动;归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。
(三)会同有关部门用好西藏对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金;负责县内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布;协调搞好出口退税稽核工作;负责县内外贸企业的行业指导工作。
(四)负责重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施;执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策;执行自治区有关机电产品进口管理的法规和政策,负责机电产品进口配额申领等工作;推进科技兴贸战略。
(五)协调处理商务经济纠纷;承担自治区商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作;指导协调县有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(六)负责落实有关外资发展规划;会同有关部门制定外商投资规章和管理办法;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。
(七)负责对外经济合作工作,执行自治区有关对外经济合作政策;负责接收国际多边、双边援助工作,协调管理多边、双边无偿援助项目的实施,监督管理县企业对外投资开办企业工作;负责指导自治区分配给县的对外援助项目的实施;负责管理县对外承包工程、劳务合作等业务。
(八)负责协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务,拓展邻国市场;管理县边境贸易,综合协调和管理边境口岸及贸易;协调口岸工作。
(九)制定县内贸易发展规划,研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整;研究制定并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市场封锁、垄断的措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
(十)承办县委、县政府、市商务局交办的其他事项。
二、商务局部门决算单位构成
加查县商务局内设1个行政机构(正科级建制);核定内设行政机构科级领导职数3名。
第二部分 商务局2024年度部门决算明细表
商务局2024年度部门决算明细表(后附附件表格)
第三部分 商务局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度财政拨款收支决算总体情况说明
加查县商务局2024年度总收入451.55万元,其中:一般公共预算拨款451.55万元,比上年增加58.08万元,增加率14.7%,增加的主要原因:项目增加;本年支出451.55万元:其中一般公共服务支出408.82万元、社会保障和就业支出17.99万元、卫生健康支出11.05万元、商业服务业等支出0.8万元、住房保障支出12.89万元;比上年支出增加58.08万元,增加率14.7%,增加的主要原因:项目支出增加。
二、2024年度一般公共预算支出决算情况说明
加查县商务局2024年度总收入451.55万元,其中:一般公共预算拨款451.55万元,比上年增加58.08万元,增加率14.7%;2024年支出为451.55万元,其中基本支出172.25万元,同比增加26.96万元,增加率18.5% ,增加原因:人员工资增加;项目支出279.29万元,同比增加31.11万元,增加率12.5%,增加原因:项目增加。
(一)一般公共预算财政拨款结构情况
2024年财政拨款支出总计451.55万元。
1.一般公共服务支出408.82万元(商贸事务支出408.82万元、组织事务支出0.3万元);社会保障和就业支出17.99万元(行政事业单位养老支出17.73万元、财政对其他社会保险基金的补助0.26万元);卫生健康支出11.05万元(行政事业单位医疗2.52万元、财政对基本医疗保险基金的补助8.53万元);商业服务业等支出0.8万元;住房保障支出12.89万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用情况
1.基本支出172.25万元,占总支出的38.1%,其中人员经费161.06万元(工资福利支出160.16万元、对个人和家庭的补助0.9万元);商品和服务支出11.2万元(办公费1.27万元、印刷费1.5万元、差旅费2.29万元、邮电费0.1万元、其他商品和服务支出3.56万元、工会经费2.47万元)。
2. 项目支出279.29万元,占总支出的61.8%。
三、2024年度一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度基本支出共计145.29万元。
1.工资福利支出160.16万元,其中:基本工资27.53万元、 津贴补贴78.03万元、其他社会保障缴费0.71万元、奖金3.66万元、伙食补助3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.73万元、职工基本医疗保险缴费8.53万元、公务员医疗补助1.62万元、住房公积金12.89万元、其他工资福利支出5.51万元;2.对个人和家庭的补助0.9万元。
3.商品和服务支出共计11.2万元,办公费1.27万元、印刷费1.5万元、差旅费2.29万元、邮电费0.1万元、其他商品和服务支出3.56万元、工会经费2.47万元。
四、2024年“三公”经费决算情况说明
2024年度“三公”经费支出0万元,比2023年无增减变化。主要原因:未购置车辆。
(一) 因公出国(境)费
我单位2024年度没有发生因公出国(境)费用,与2023年持平,无增减变化。
(二)公务接待费
公务接待费0万余元。
(三)公务用车购置及运行维护
2024年单位无购置车辆,无增减变化。
五、2024年度政府性基金支出决算情况说明
本单位2024年度没有安排政府性基金支出安排,与上年同期相同,无增减变化。
六、2024年度收支决算情况总体说明
我单位2024年度总收入451.55万元,其中:一般公共预算拨款451.55万元,比上年增加58.08万元,增加率14.7%,增加的主要原因:项目增加;总支出为451.55万元,比上年增加58.08万元,其中基本支出172.25万元,同比增加26.96万元,增加率18.5% ,增加原因:人员工资及日常单位运转费用增加;项目支出279.29万元,同比增加31.11万元,增加率12.5%,增加原因:项目增加。
七、2024年度收入决算情况说明
2024年度本单位收入451.55万元,其中:财政拨款收入451.55万元。
八、2024年度支出决算情况说明
2024年度支出共计451.55万元: 一般公共服务支出408.82万元(商贸事务支出408.52万元、组织事务支出0.3万元);社会保障和就业支出17.99万元;卫生健康支出11.05万元;商业服务业等支出0.8万元;住房保障支出12.89万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费使用情况说明
本单位2024年度商品和服务支出共计11.2万元,办公费1.27万元、印刷费1.5万元、差旅费2.29万元、邮电费0.1万元、其他商品和服务支出3.56万元、工会经费2.47万元。
(二)政府采购情况说明
2024年度我单位无政府采购资金支出。
(三)2024年度固定资产情况说明
截至2024年12月底,本单位无购置车辆,固定资产净值2.5万元。我单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
1.决算:根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。
2.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.基本支出:是指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出:是指为完成特定的行政任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
