目录
第一部分 基本情况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算项目支出决算表
五、一般公共预算“三公”经费支出决算表
六、政府性基金支出决算表
七、部门收支决算总表
八、部门收入决算总表
九、部门支出决算总表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 山南市加查县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、经济和信息化局)概况
一、主要职能
(一)根据国家宏观调控政策,研究提出全县国民经济和社会发展的战略规划,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划,研究分析全县经济形势,提出总量平衡、发展、速度和结构调整的控制目标及调整措施。负责编制和实施西部大开发规划,协同有关部门研究编制基础产业、支柱产业发展规划和城镇化战略重点专项规划、衔接、平衡各主要行业规划。
(二)会同有关部门研究制定全县产业发展规划、计划,并协调和监督实施,引导和促进产业结构的合理化。
(三)做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
(四)负责综合分析全县国民经济和社会发展的情况,分析研究宏观经济形势,进行宏观经济的预测、预警,及时提出对策建议。
(五)合理提出全社会固定资产投资总规模,规划项目布局,编制申报投资项目计划,研究提出投资和建设领域的重大措施;安排全县地方预算内投资计划,提出全县重点建设项目的监督检查以及全县基本建设的宏观管理工作。
(六)指导、促进县城市场体系的建立,提出调整政府管理的重要商品价格与重点收费建议,监督价格政策的执行,依法检查管理价格违法行为和价格违法案件,监控物价总水平,指导全县和各乡(镇)的物价工作。
(七)做好科学技术、教育、文化、卫生、广播电视、新闻出版、体育等社会事业以及整个国民经济和社会发展的衔接平衡;配合做好国防建设工作,提出经济与社会协调发展、相互促进的措施,协调各项社会事业发展中的重大问题。
(八)会同有关部门研究拟定计划、价格和参与研究拟定投融资等体制改革方案并组织实施。
(九)贯彻执行国家、自治区工业和信息化发展的方针、政策,贯彻实施有关工业和信息化法律法规和规章;拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划,推进信息化和工业化融合。
(十)提出优化工业产业布局、结构的政策建议,指导协调工业园区(工业开发区)的建设和发展;指导行业质量管理工作,负责工业行业对内招商引资工作。
(十一)监测、分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(十二)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向,研究提出国家、自治区、市、县级对口部门和用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议;按国家、自治区和市规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。
(十三)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导工业行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施自治区、市有关科技专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;承担装备制造业组织协调的责任,指导引进先进技术装备的消化创新。
(十四)组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担指导相关行业加强安全生产管理的职责。
(十五)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题,承担指导民族手工业发展的职责。
(十六)承担有色、化工(不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇)、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。
(十七)统筹推进全县信息化工作,组织、协调信息化建设中的有关问题,促进各种信息资源的融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。
(十八)统一配置和管理权限无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理基地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十九)承担有关信息安全管理的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。
(二十)贯彻执行国家和自治区有关粮食流通政策和法规,按照国家有关政策和自治区人民政府及市、县人民政府的统一部署,拟订我县粮食流通体制改革实施方案并组织实施;研究提出我县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划的建议;推动国有粮食企业的改革与发展,研究提出现代粮食流通产业发展规划的建议。
(二十一)承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,监督执行自治区粮食最低收购价政策,指导协调政策性粮食购销和产销区建立长期稳定的粮食购销合作关系。
(二十二)贯彻执行有关粮食流通和储备粮管理的法规及政策,制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,承担粮食收购资格的审核及行政许可工作。
(二十三)负责全县粮食流通的行业管理,制定并实施行业发展规划;贯彻执行全区粮食收购市场准入标准;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的推广;监督执行粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范;指导全县粮食行业的安全生产工作。
(二十四)负责全县代储自治区储备粮的实物管理,研究提出调整代储自治区储备粮规模、布局的建议,组织实施代储自治区储备粮的收购、销售、轮换计划,监督执行自治区储备粮管理的技术规范;研究提出县级粮食储备的建议,负责管理我县储备粮;负责自治区储备粮代储资格的受理、核查和申报。
(二十五)拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制我县粮食流通、仓储、加工设施的建设规划并指导实施,管理有关粮食流通设施由国家、自治区和市投资的项目。
(二十六)负责全县社会粮食流通统计工作;组织开展对全县社会粮食流通的统计调查、粮食供需平衡调查及农户粮食供需抽查;研究分析粮食市场供求形势,对粮食市场价格进行监测、预警分析;发布和咨询粮食统计信息;监督检查粮食流通统计制度执行情况。
(二十七)指导协调我县粮食企业财务工作;负责组织实施国家和自治区有关粮食财务、会计等制度;负责我县粮食局的财务监管和国有资产的管理工作;负责代储自治区储备粮费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作;负责我县政策性粮食财务挂账的统一管理工作。
(二十八)研究拟订全县人口发展战略、规划和人口政策、总体规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
(二十九)办理上级人民政府交办的其他事项
二、机构设置
加查县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、经济和信息化局)为财政一级预算单位,无二级预算机构。此次预算公开范围为加查县发展和改革委员会机关。
第二部分
山南市加查县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、经济和信息化局)2024年度部门决算明细表
第三部分
山南市加查县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、经济和信息化局)关于2024年度部门决算情况说明
一、2024年度财政拨款收支决算总体情况说明
山南市加查县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、经济和信息化局)2024年度总收入7264.76万元,其中:一般公共预算拨款4222.01万元、政府性基金预算拨款2948.84万元、上年结转0万元。总支出7264.76万元,包括:一般公共服务支出3734.56万元、社会保障和就业支出25.23万元、粮油物资储备支出7.92万元、卫生健康支出15.4万元、农林水支出346.21万元、城乡社区支出571.56万元、住房保障支出19.19万元、其他支出2544.68万元。
二、2024年一般公共预算支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况
2024年一般公共预算财政拨款支出4222.01万元,比2023年决算增1012.24万元,增加31.5%,增长的主要原因:人员和项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款结构情况
2024年度总计支出4222.01万元。
其中:一般公共服务支出3734.56万元、社会保障和就业支出25.23万元、卫生健康支出15.4万元、农林水支出346.21万元、住房保障支出19.19万元、粮油物资储备支出7.92万元、其他支出73.5万元。
(三)一般公共预算2024年财政拨款具体使用情况
2024年度财政拨款支出4222.01万元,主要用于以下方面:基本支出266.47万元(一般公共服务支出206.65万元、社会保障和就业25.23万元、卫生健康支出15.4万元、住房和保障支出19.19万元);项目支出3955.54万元(一般公共服务支出3527.91万元、农林水支出346.21万元、粮油物资储备支出7.92万元、其他支出73.5万元)。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出266.47万元,其中:
(一)人员经费总计249.6万元
1.工资福利支出247.25万元,工资福利支出包括基本工资40.23万元、津贴补贴118.77万元、奖金13.33万元、伙食补助费6.48万元、 机关事业单位基本养老保险24.86万元、职工基本医疗保险缴费11.96万元、公务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金19.19万元,其他工资福利支出8.91万元。
2.对个人和家庭的补助支出2.36万元。主要包括生活补助0.74万元、医疗费补助1.62万元。
(二)商品和服务支出16.87万元
办公费0.6万元、印刷费0.7万元、水费0.03万元、电费1.11万元、邮电费0.1万元、差旅费3.22万元、工会经费3.44万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务类支出4.66万元。
四、2024年度“三公”经费决算情况说明
2024年度“三公”经费支出3.02万元,比2023年减少了1.6万元。
(一)因公出国(境)费0元。与2023年相比无增减变化。
(二)公务接待费0元。与2023年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费3.02万元。其中:公务用车购置费用0元,公务用车运行维护费3.02万元,比2023年减少了1.6万元。
五、政府性基金预算支出决算情况
2024年政府性基金预算支出2948.84万元,其中专债支出2324.63万元、政府性基金安排支出52.65万元、城乡社区支出571.56万元。
六、2024年度决算情况总体说明
2024年度财政拨款收入7264.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4222.01万元、政府性基金预算拨款2948.84万元;财政拨款支出总计7264.76万元,其中一般公共服务支出3734.56万元、社会保障和就业25.23万元(行政事业单位养老支出24.86万元、财政对其他社会保险基金的补助0.37万元)、卫生健康支出15.4万元(行政事业单位医疗3.44万元、财政对基本医疗保险基金的补助11.96万元)、城乡社区支出571.56万元、农林水支出346.21万元(巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴346.21万元)、住房和保障支出19.19万元、粮油物资储备支出7.92万元、其他支出2544.68万元(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2377.28万元、其他支出167.4万元)。
七、2024年度收入决算情况说明
2024年度财政拨款收入7264.76万元,其中:一般公共服务3734.56万元、社会保障和就业25.23万元、卫生健康15.4万元、城乡社区571.56万元、农林水346.21万元、住房保障19.19万元、粮油物资储备支出7.92万元、其他2544.68万元。
八、2024年度支出决算情况说明
2024年支出7264.76万元。
(一)一般公共预算基本支出266.47万元
1.人员经费总计249.6万元
(1)工资福利支出247.25万元,工资福利支出包括基本工资40.23万元、津贴补贴118.77万元、奖金13.33万元、伙食补助费6.48万元、 机关事业单位基本养老保险24.86万元、职工基本医疗保险缴费11.96万元、公务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金19.19万元,其他工资福利支出8.91万元。
(2)对个人和家庭的补助支出2.36万元。主要包括生活补助0.74万元、医疗费补助1.62万元。
(二)商品和服务支出16.87万元
办公费0.6万元、印刷费0.7万元、水费0.03万元、电费1.11万元、邮电费0.1万元、差旅费3.22万元、工会经费3.44万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务类支出4.66万元。
(一)项目支出3955.54万元
一般公共服务支出3527.91万元、农林水支出346.21万元、粮油物资储备支出7.92万元、其他支出73.5万元)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2024年行政运行经费共计16.87万元(公用经费数),比2023年决算增加5.19万元,增长44.4%。办公费0.6万元、印刷费0.7万元、水费0.03万元、电费1.11万元、邮电费0.1万元、差旅费3.22万元、工会经费3.44万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务类支出4.66万元。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月底,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、特种车0辆、执法执勤车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)。
(三)政府采购情况说明
2024年度我单位无政府采购资金支出
第四部分 名词解释
1.行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
