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加查县信访局2024年度部门决算

2025-12-18 16:50:00 来源:加查县信访局

      

第一部分加查县信访局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分加查县信访局2024年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分加查县信访局2024年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分加查县信访局概况

一、部门预算单位构成

加查县信访局是加查县人民政府工作部门,负责全县信访工作,为行政机构。

二、部门职责和机构设置

加查县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和区党委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强加查县委对信访工作的统一领导。加查县信访局机关行政编制为3名。部门领导职数3名。主要职责是:

(一)负责和处理全县群众来信(来电、传真、电子邮件等),接待群众来访,办理网上信访。向县委、县政府反映来信来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息,开展调查研究,及时提出完善政策、改进工作的建议。

(二)综合协调指导全县信访工作。督促检查考核各乡(镇)、县直部门信访工作,总结推广信访工作典型经验。承担信访工作宣传,汇集、分析、报送、发布信访信息。

(三)负责登记、受理、办理本级信访事项。承办上级转送(交办)的信访事项,协调处理重大信访事项。督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

(四)负责协调非正常上访人员的劝返接回工作。综合协调处理“三跨三分离”信访事项,参与协调处理涉访突发应急事件。

(五)负责组织安排“四级接待日”活动,及时反馈领导接待日承办事项的落实情况。

(六)推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策规定。

(七)承担县信访工作联席会议办公室的日常工作,督促落实信访工作联席会议决定的事项。

(八)完成县委和县政府交办的其他任务。

第二部分加查县信访局2024年度部门决算明细表

2024年加查县信访局决算公开和“三公”经费公开最终版.xls(见附表)

第三部分加查县信访局2024年度决算情况说明

一、2024年度财政拨款收支决算情况总体说明

加查县信访局2024年度财政拨款收入总决算:480.55万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,上年无结转。支出:480.55万元,包括:一般公共服务支出:456.97万元、社会保障和就业支出:9.55万元、住房保障支出:7.73万元、卫生健康支出:6.29万元。

二、决算收入表说明   

2024年决算拨款收入为:480.55万元。其中:1、201一般公共服务支出:456.97万元。2014001行政运行:79.85万元,2014004信访业务:39.73万元,2014099其他信访事务支出:337.39万元。

2、208社会保障和就业支出:9.55万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.49万元,2082702财政对工伤保险基金的补助:0.06万元,

3、210卫生健康支出:6.29万元。2101103公务员医疗补助:1.19万元元,2101199其他行政事业单位医疗支出:0.54万元元,2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助:4.57万元元。

5、221住房保障支出:7.73万元。

三、2024年度支出决算表说明

2024年决算拨款支出为:480.55万元。

其中:201一般公共服务支出:456.97万元元,208社会保障和就业支出:9.55万元,210卫生健康支出:6.29万元,221住房保障支出:7.73万元。

四、2024年度财政拨款收支决算总表情况说明

信访局2024年财政拨款收入为:480.55万元,比上年决算增加:356.6万元。信访局2024年财政拨款决算支出为:480.55万元,主要包括一般公共服务支出和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,一般公共服务支出:456.97万元,卫生健康支出:6.29万元,住房保障支出:7.73万元,社会保障和就业支出:9.55万元。主要原因是人员的变动、项目资金的增加、财政拨款的增多。无政府性基金支出。

五、2024年度财政拨款收支决算公开表说明

信访局2024年财政拨款决算收入总计为:480.55万元,其中:基本支出为:103.43万元,项目支出:377.12万元。

信访局2024年财政拨款决算支出总计为:480.55万元,其中:基本支出为:103.43万元,项目支出:377.12万元。

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表说明

1、人员经费:97.82万元,包括基本工资:15.32万元、津贴补贴:47.08,奖金:6.10万元、伙食补助:2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费:9.49万元、职工基本医疗保险缴费:4.57万元、公务员医疗补助缴费:1.19万元、其他社会保障缴费:0.06万元、住房公积金:7.73万元、其他工资福利支出7.73万元元,医疗费补助0.54万元,对个人和家庭的补助0.08万元。

2、商品和服务支出:5.61万元,包括办公费:2.03万元、差旅费:0.30万元、工会经费:1.11万元、  公务用车运行维护费:1万元,其他商品和服务支出:1.17万元。

七、2024年度“三公”经费决算情况说明

2024年度“三公”经费支出1万元。

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费与2023年持平。

(二)公务接待费0万元。公务接待费与2023年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费1万元。公务用车购置及运行维护费1万元。2024年车辆编制数为1辆,车辆实有为1辆。

八、政府性基金决算支出情况

2024年无政府性基金决算支出,故无相关数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明。2024年机关运行经费决算数为:480.55万元。比2023年决算增加了:356.6万元。主要原因为:2024年预算新增项目经费:356.6万元,2023年无该资金。我单位机关公用经费:5.61万元,包括办公费:2.03万元、差旅费:0.30万元、工会经费:1.11万元、  公务用车运行维护费:1万元,其他商品和服务支出:1.17万元。

(二)决算绩效目标管理情况说明。2024年加查县信访局无预算绩效管理项目。

(三)政府采购情况说明。加查县信访局2024年预算支出决算中未安排政府采购项目。

第四部分名词解释

专业性较强的名词解释:

一、收入科目

财政拨款:指当年从市财政取得的资金。

上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(1)财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(2)行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。


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