目录
第一部分中共加查县委员会办公室概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分中共加查县委员会办公室2026年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分中共加查县委员会办公室2026年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共加查县委员会办公室概况
一、县委办公室部门预算单位构成
中共加查县委员会办公室属一级预算单位,无二级预算部门,中共加查县委员会办公室是中共加查县委员会的综合性工作部门,为正科级,列县委工作机关序列。
二、县委办公室部门职责和机构设置
(一)部门职责。
1.负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委或市委办公室报送的综合性材料;负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件;负责县委和县委领导同志的文稿服务工作;负责县委规范性文件备案管理工作;保证县委日常工作正常运转。
2.负责中央、区党委、市委及县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查;负责县委领导同志重要指示、批示的督办;统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
3.负责围绕县委重要决策和工作部署,开展调查研究、信息综合,为县委决策提供依据和服务;负责向市委和县委报送信息工作;负责县委及办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作。
4.负责及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理重要问题,承办县委文电、机要档案等工作;负责县委与市委、市各有关部门、各县(区)党委的协调联络工作;协调县人大、政府、政协办公室工作。
5.负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作;负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。
6.负责县委及办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作。
7.负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。
8.负责全县各级密码工作部门贯彻落实党中央、区党委、市委和县委密码工作方针政策的督促检查工作;拟定全县密码工作发展规划,制定相关制度;负责全县密码的装备、使用和管理工作,组织查处全县密码失泄密等违法违规行为;负责全县密码管理部门和密码使用单位业务检查指导;负责全县密码通信工作和密码通信网络、全县党委系统信息化、电子政务内网的规划、建设和管理工作;负责全县信息化密码保障体系规划、建设和管理;负责全县党委系统信息化技术服务保障工作。
9.负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理,对全县档案工作进行监督检查和业务指导;负责县(中)直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。
10.负责市委、县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。
11.管理县档案馆。
12.根据区党委、市委、县委的决策部署,紧密围绕区党委、市委、县委全面深化改革委员会的中心工作,对全县政治、经济、社会、文化、生态文明、农业农村、党建、全面深化改革等方面的重大问题进行政策研究和调查研究,组织协调有关方面开展研究和咨询,提出意见和建议。
13.负责或参与起草县委、县委全面深化改革委员会的重要文件、重要文稿和县委主要领导同志讲话文稿等。
14.组织撰写宣传、阐释区党委、市委决策部署和县委重大工作安排等方面的理论文章。
15.对接落实中央、区党委、市委改革办方案和措施、年度工作要点,协调督促有关方面落实中央、区党委、市委、县委关于全面深化改革的决策部署及有关要求,总结宣传改革经验。
16.承担地方性金融监管职责。贯彻落实中央、区党委、市委关于金融工作的方针政策和市委决策部署,贯彻落实县委对金融工作的统一领导;统筹协调金融工作有关方面的重要事项,协调、督促有关方面落实县委关于金融工作的决定事项、工作部署和要求,总结宣传金融工作经验。
17.承担县委全面深化改革委员会的日常事务。
18.负责本系统安全生产监管和应急处置工作。
19.完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。
(二)部门机构设置。
加查县委员会办公室不设内设机构,加查县委员会办公室人员编制13名,含事业编制5名。部门领导职数4名。
第三部分中共加查县委员会办公室2026年度预算情况说明
一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明
加查县委办公室2026年财政拨款收支总预算919.16万元,收入全部为一般公共预算拨款868.84万元,无政府性基金预算拨款,上年结转50.32万元,当年财政拨款收入868.84万元;支出包括:一般公共服务支出752.21万元、占总支出的81.84%,社会保障和就业支出69.13万元、占总支出的7.52%,卫生健康支出45.97万元,占总支出的5%,住房保障支出51.85万元、占总支出的5.64%。
二、2026年度一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
加查县委办公室2026年收支总预算:919.16万元,其中:一般公共服务支出752.21万元、占总支出的81.84%,社会保障和就业支出69.13万元、占总支出的7.52%,卫生健康支出45.97万元,占总支出的5%,住房保障支出51.85万元、占总支出的5.64%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1、201一般公共服务支出752.21万元,其中基本支出601.27万元,占79.93%,项目支出150.94万元,占20.07%;20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.93万元,占0.12%;20131党委办公厅(室)及相关机构事务支出750.98万元,占99.84%;2013101行政运行支出600.34万元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出150.64万元,其中项目支出150.64万元;2013299其他组织事务支出0.3万元,占0.04%。
2、208社会保障和就业支出69.13万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.13万元,占100%。
3、210卫生健康支出45.97万元, 2101103公务员医疗补助6.09万元,占13.25%;2101199其他行政单位医疗支出6.61万元,占14.38%;2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助33.27万元,占72.37%。
4、221住房保障支出51.85万元,2210201住房公积金51.85万元,占100%。
三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明
加查县委办公室2026年一般公共预算基本支出768.22万元。
(一)工资福利支出707.81万元,主要包括:基本工资125.06万元、津贴补贴306.62万元、奖金34.62万元、伙食补助费16.56万元、机关事业单位基本养老保险69.13万元、职工基本医疗保险缴费33.27万元、公务员医疗补助缴费6.09万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金51.85万元、其他工资福利63.68万元。
(二)商品和服务支出53.8万元,主要包括:办公费7万元、印刷费3万元、水费0.02万元、电费0.205万元、邮电费0.7万元、差旅费10万元、维修(护)费0.5万元、工会经费8.97万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.56万元。
(三)对个人和家庭的补助支出6.61万元,主要包括:医疗费补助6.61万元。
四、2026年“三公”经费预算情况说明
县委办公室严格贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺张浪费、奢侈之风,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出,进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益,不断巩固贯彻落实中央八项规定精神成果。县委办公室2026年“三公”经费预算为28万元,与2025年同期相比无增减变化。
1、公务用车购置及运行维护费28万元,其中:公务用车运行费28万元,与2025年同期相比无增减变化。严格公车使用管理,控制公车运行维护费用;公务用车购置费无预算,与2025年同期相比无增减变化。
2、公务接待费0元。与2025年同期相比无增减变化。主要原因是公务接待统一由县后勤服务中心、政府机关食堂负责,县委办不单独预算公务接待费。
3、我单位无因公出国(境)费用,与上年持平,因此无增减变化。
五、2026年度政府性基金预算支出情况说明
县委办公室2026年没有使用政府性基金预算安排。
六、政府性基金预算“三公”经费支出
县委办公室2026年没有安排政府性基金预算中的“三公”经费。
七、国有资产经营预算支出情况说明
县委办公室2026年没有安排国有资产经营预算支出。
八、2026年度收支预算情况总体说明
根据综合预算的原则,县委办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。县委办公室2026年收支总预算919.16万元,具体情况如下:
(一)收入预算总计919.16万元。
一般公共预算拨款当年收入868.84万元,占总收入的94.53%;上年结转50.32万元,占总收入的5.47%;无政府性基金预算拨款。
(二)支出预算总计919.16万元。
1、一般公共服务支出752.21万元、占总支出的81.84%;
2、社会保障和就业支出69.13万元,占总支出的7.52%;
3、卫生健康支出45.97万元、占总支出的5%;
4、住房保障支出51.85万元。占总支出的5.64%。
九、关于部门收入总表情况说明
加查县委办公室2026年收支总预算:919.16万元,收入为一般公共预算拨款868.84万元,上年结转资金为50.32万元,无政府性基金预算拨款。
十、关于部门支出预算的情况说明
1、201一般公共服务支出752.21万元,其中基本支出601.27万元,占79.93%,项目支出150.94万元,占20.07%;20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.93万元,占0.12%;20131党委办公厅(室)及相关机构事务支出750.98万元,占99.84%;2013101行政运行支出600.34万元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出150.64万元,其中项目支出150.64万元;2013299其他组织事务支出0.3万元,占0.04%。
2、208社会保障和就业支出69.13万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.13万元,占100%。
3、210卫生健康支出45.97万元, 2101103公务员医疗补助6.09万元,占13.25%;2101199其他行政单位医疗支出6.61万元,占14.38%;2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助33.27万元,占72.37%。
4、221住房保障支出51.85万元,2210201住房公积金51.85万元,占100%。
十一、关于预算绩效情况说明
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理项目22项,资金919.16万元,其中:无中央转移支付资金、重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2026年机关运行经费财政拨款预算53.8万元,主要包括:办公费7万元、印刷费3万元、水费0.02万元、电费0.205万元、邮电费0.7万元、差旅费10万元、维修(护)费0.5万元、工会经费8.97万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.56万元。
(二)政府采购情况说明
2026年年初预算未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况说明
固定资产使用情况。截至2025年底县委办固定资产原值为414.41万元,其中4辆越野车(一般公务用车3辆、机要密码信车1辆),一台电动自行车,原值为220.23万元;办公设备及家具类资产原值为194.18万元。2026年部门预算未安排车辆购置费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。
