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2026年加查县水利局部门预算

2026-04-03 16:34:47 来源:加查县水利局

目  录

第一部分 加查县水利局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、机关运行经费安排情况

三、“三公”经费安排情况

四、政府性基金情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 加查县水利局概况

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划,贯彻落实党中央水利政策。组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织落实最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织落实取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准加查规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导和开展饮用水水源保护有关工作,开展地下水资源开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导开展地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策,拟定全县节约用水措施,组织编制节约用水规划并监督实施,依法依规落实节约用水标准化工作。组织实施用水总量与强度控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县水利基础设施网络建设工作。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导和负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作,组织开展重点河段水生态综合整治。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全县建设项目水土保持监督管理工作和生产建设项目水土保持方案审批工作。负责全县水土保持建设项目。

(九)负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作,负责节水灌溉有关工作。负责牧区水利工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发,小水电改造和水电农村电气化工作。统筹协调水利行业乡村振兴工作。

(十)负责水利水电工程移民管理工作。监督实施水利水电工程移民有关政策,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持政策,并监督执行情况。

(十一)负责辖区内水利行政执法工作,协调和仲裁跨乡镇水事纠纷,负责全县水政监察,按照法律法规规定承担指定水域行政执法,承担全县重大案件查处和跨区域执法工作,督办重点水事案件。

(十二)负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,负责水利技术引进和科技推广,组织实施水利行业的地方性技术标准、规程规范,按规定协助办理国际河流有关涉外事务;承担水利统计工作,负责水利信息化、水利行业队伍建设。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制加查洪水干旱灾害防治规划并指导实施,依法依规贯彻落实防护标准化工作。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)负责贯彻落实全面推行河长制工作的决策部署,开展河湖管理保护相关工作。落实县河湖长会议决策事项和县总河长、河长确定的事项。指导各乡镇全面推行河湖长制工作。组织开展全县河湖长制考核评估和监督管理。

(十五)负责河道采砂工作,组织实施河道采砂规划和计划。组织开展河道管理范围内工程建设方案申报工作。

(十六)依法负责水利行业领域安全生产监管和应急处置工作职责,负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。监督管理水利建设市场。组织实施水利工程建设的监督。开展堤防、病险水库、水闸的除险加固。

(十七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门水利局机构设置情况

我局机关行政编制3名。部门领导职数3名,党组书记、局长1名,副局长2名。事业编制3名。

水利局办公室:职责是负责文秘、文电、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、保密、信访、办公自动化、政务公开、宣传等工作;负责行政事务督查及机关内部规章制度建设;负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训工作;负责局系统职工思想政治工作宣传教育和精神文明建设;指导水利行业队伍建设;负责机关和所属单位党群工作;负责县水利部门预决算;承担局机关财务和行政管理经费并负责县水利局管理水利水电专项资金的计划制定、使用和检查工作;承担水利资金和国有资产的监督管理;指导水土保持执法、水土流失综合防治工作;负责水资源、水域、水工程、水土保持、生态环境、水旱灾害防御和水文监测等有关设施的保护工作;负责水利工程建设项目和水事违法案件的查处,对公民、法人或其他组织违反水法的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。负责本行政区域内防洪抢险的组织、协调、监督、指导等工作。

加查县农村水利综合服务中心:职责是负责宣传和执行各项水利产业法律、法规、政策推进农村水利事业健康发展;协调县水利局做好全县农田水利基本建设、防汛抢险、抗旱排涝人畜饮水工程建设及水毁工程修复的工作;协调相关部门做好农田水利勘测设计、工程建设和效益分析等工作;负责做好水资源,水利设施的调研和库、塘、沟、渠以及配套设施的维护等工作;负责做好农业供水、灌溉管理服务等工作;承接其他部门投资修建的水利工程的管理与维护工作;完成县人民政府及县水利局交办的其他事项。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为水利局部门预算。水利局为单独预算部门,部门预算由办公室、河长办、项目办构成。

    

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算620.33万元,上一年本部门收入预算799.21万元比上年减少178.88万元,下降22.38%,主要原因是:本级预算项目减少;支出预算620.33万元,上一年支出预算799.21万元比上年减少178.88万元,下降22.38%,主要原因是:本级预算项目减少。

二、机关运行经费安排情况

2026年,本部门机关运行经费安排20.84万元,上一年本部门机关运行经费安排20.68万元比上年增加0.16万元,增长率0.77%,主要原因是:工会经费增加。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.20万元,上一年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元比上年减少1.2万元,减少24%,主要原因是:车辆老旧加之出差次数增加、需维修,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:无。2026年因公出国(境)无个团组、无人,公务用车购置0辆、保有1辆,国内公务接待0批次、0人

四、政府性基金情况

2026年本部门政府性基金预算安排29.6万元,其中:城乡社区支出预算6.08万元,农林水支出预算23.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆本年度拟购置固定资产0万元

六、项目绩效目标情况

2026年,实行绩效目标管理项目18个,资金366.56万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

54000021Y000000005232-党建经费

0.30

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

54052822T000000383695-水质检测经费

40.00

监视和测定水体中污染物的种类,反映水质状况的综合指标,一些有毒物质、有机农药等,为客观的评价江河湖水质的状况。

54052824T000001392992-灌溉及饮水维修养护资金

18.00

灌溉及农村饮水工程维修经费(含管道采购)

54052824T000001465228-河湖管理保护划定资料编制

10.00

河湖管理保护划定资料编制

54052824T000001465234-水土保持方案报告书技术评审费用

10.00

水土保持方案报告书技术评审费用

54052824T000001707208-饮水管材采购项目

12.00

饮水管材采购项目

54052825T000001975147-防洪堤标准化项目

0.38

防洪堤标准化项目

54052825T000001975279-加查县水利局视频会议系统电路租用费用

3.00

加查县水利局视频会议系统电路租用费用

54052825T000001975309-幸福河湖建设专项经费

30.00

2024年2条河流岸线保护与利用规划、健康评价费用

54052825T000001981911-河长制办公经费

5.00

河长制办公经费

54052825T000002070880-水旱灾害防御经费

3.00

水旱灾害防御经费

54052825T000002200618-大中型水库移民扶持基金

23.52

大中型水库移民扶持基金

54052825T000002200777-大中型水库移民扶持县级配套资金

1.68

大中型水库移民扶持县级配套资金

54052825T000002200865-水保员水生态岗位

65.6

水保员水生态岗位

54052825T000002209074-水利发展资金

12.00

水利发展资金

54052826T000002339607-加查县水利局关于禁止开垦陡坡划定工作资金

22.65

加查县水利局关于禁止开垦陡坡划定工作资金

54052826T000002339697-农村供水管理县域统管运维

108.80

农村供水管理县域统管运维(含2025年度32万元)1088000元

54052826T000002371697-加查县小型水利工程

0.63

加查县小型水利工程

七、其他需要说明的情况

例如:政府债务情况。

  无


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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